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公司制度出差报销规定

时间:2022-11-24 14:51:09 出差制度 我要投稿

  报销管理工作是公司日常管理中一项常规而又频繁性的工作,公司对于出差报销作了哪些规定?以下是小编为你整理的公司制度出差报销规定,希望能帮到你。

  公司制度出差报销规定范例

  第1条:总则

  1、为了统一、规范管-理-员工因公出差事项,特制订本制度;

  2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;

  3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;

  第2条:出差类型:

  1、当日出差:出差当日可能往返者。

  ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

  ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理。

  ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。

  2、远途出差:出差必须在外住宿者。

  ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

  ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

  3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;

  4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

  第3条:出差签核程序

  一、个人申请出差

  1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:

  2、部门经理出差,报请公司总经理审批

  3、部门主管出差,报请副总经理审批;

  4、业务或其他人员出差,报请经理/部门主管审批;

  二、其他规定

  1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

  2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。

  3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。

  4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准;

  第4条:出差费用标准及相关规定:

  一、出差时间核算:

  1、出差当日12:00以前出发按1天计算;

  2、出差当日12:00以后出发按半天计算;

  3、出差当日12:00以前返回按半天计算;

  4、出差当日12:00以后返回按1天计算;

  5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前/滞后2小时为准。

  二、出差费用标准

公司出差费用标准

 

交通费用

油费补贴

住宿标准(双人标间)

出差补贴

公共汽车

飞机:经济舱

远途出差

当日出差

省会城市

非省会城市

远途出差

当日出差

部门经理

实支

实支

80元/天

50元/天

180元/日

150元/日

40元/天

30元/天

部门主管或其他人员

实支

实支

80元/天

50元/天

150元/日

130元/日

30元/天

20元/天

备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;

2、油费补贴:自带车辆

  第5条:出差费用预支、核销程序

  一、出差费用预支方式

  1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。

  2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;

  二、出差费用核销程序

  ㈠核销规定

  1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

  2、交际费用额度由总经理或副经理核准,未经核准费用自理。

  3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

  4、当日出差者不报销住宿费。

  5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费不给予支付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。

  6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

  7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付。

  8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后,可酌情安排补休。

  ㈡核销程序

  1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份“出差报告单”。

  ⑴从财务单位领取《报销单》后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。

  ⑵填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准:

  A:部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;

  B:部门主管、业务、其他人员出差报销单据须经公司经理核准;

  2、财务单位复核程序

  ⑴财务单位人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;

  ⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项;

  ⑶对于出差费用的超标部分不得报销;

  3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明:

  ⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;

  ⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;

  3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,不能享受出差补贴;

  4、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本;

  5、借款及报销原则为:前款不清,后款不借。

  第6条:附则

  1、本制度由公司人力资源部负责解释。

  2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同。

  3、本制度自颁布之日起实施(2013.01.01颁布)。

  第7条:附表

  1、出差审批单

出差审批单

出 差 人

 

公司/部门

 

职    务

 

制单日期

 

出发时间

 

出差地点

 

交通工具

 

出差类型

 

1、出差事由:

 

2、差期:

从      年      月      日      时      分至      年      月      日      时      分;

大致共计        天      时      分;

部门主管审批

公司/部门经理审批

公司总经理核准

 

 

签字:

日期:

 

 

签字:

日期:

 

 

签字:

日期:

备注:该单须按照核决权限逐级核准。

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